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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-10711-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MFA-CE-072024 MANTENCION PREVENTIVA FLOTA DE VEHÍCULOS JULIO -LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-46-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
9500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN CARLOS |
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Razón Social |
JUAN CARLOS GARCIA MORALES
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R.U.T. |
7.906.506-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN CARLOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | SSOP0065 MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE PASAJEROS Y CARGA
| MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE PASAJEROS Y CARGA. JULIO 2024
COTIZACION: 33798
COTIZACION: 33808
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$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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Total Neto
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$ 50.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.500
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$ 59.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.