|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-10914-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LLAVES COMBINACION LAVAPLATOS 1001.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SOLICITUD DE MANTENCION SEGUN CORREO ELECTRONICO DEL 07-12-2007.-
AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.-
SIGFE:122759.- |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
6197,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ELEMENTOS PARA GASFITERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.584.550-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141702
| Grifos | 2 | Unidad | Grifos | LLAVES COMBINACION LAVAPLÑATOS 1001.- |
$ 16.310,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.620
|
$ 32.620
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.620
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.198
|
|
$ 38.818
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.