Orden de Compra. Nº2069-11058-SE23 "IGS-RS-112023-DETERMINACIONES DE EXÁMENES PARA LABORATORIO CENTRAL NOVIEMBRE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-11058-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2024
Nombre de la Orden de Compra IGS-RS-112023-DETERMINACIONES DE EXÁMENES PARA LABORATORIO CENTRAL NOVIEMBRE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-29-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 1677354,2
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO BIOS S.A.
Razón Social GRUPO BIOS S.A.
R.U.T. 96.540.690-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO BIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos20113UnidadSSCC0117 DETERMINACIÓN PROTROMBINA EQUIPO COAGULOMETRODETERMINACION PROTROMBINA EQUIPO COAGULOMETRO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.235.030 $ 6.235.030
41116004
Reactivos de analizadores químicos8141UnidadSSCC0118 DETERMINACIÓN TTPK EQUIPO COAGULOMETRODETERMINACION TTPK EQUIPO COAGULOMETRO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523.710 $ 2.523.710
41116004
Reactivos de analizadores químicos224UnidadSSCC0119 DETERMINACIÓN FIBRINÓGENO EQUIPO COAGULOMETRO DETERMINACION FIBRINOGENO EQUIPO COAGULOMETRO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.440 $ 69.440
Total Neto $ 8.828.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.677.354
TOTAL OC $ 10.505.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.