Orden de Compra. Nº2069-11084-SE12 "LPS-CP-11-ESCRITORIO-VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-11084-SE12
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 01-11-2012
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-11-ESCRITORIO-VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-314-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 19460,94
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidad0900849 LIBRO ACTA 20 COLUMNAS  $ 4.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.702 $ 27.702
26111706
Pilas electrónicas20Unidad0900620 PILAS MAXELL CK 2032 DE 3 VOLT  $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.040
27112305
Marcadores o portadores de metal12Unidad0900327 LAPIZ ARTILENI PUNTA FINA 2200900327 LAPIZ ARTILENI PUNTA FINA 220 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
41111604
Reglas4Unidad0900676 REGLA METALICA DE 30 CMS0900676 REGLA METALICA DE 30 CMS $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584 $ 584
44103103
Tóner1Unidad1010469 TONER HP CE322A YELLOW1010469 TONER HP CE322A YELLOW $ 26.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.255 $ 26.255
44103103
Tóner1Unidad1010467 TONER HP CE320A1010467 TONER HP CE320A $ 26.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.255 $ 26.255
44121902
Tinta china8Unidad0900772 TINTA CHINA  $ 291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.328 $ 2.328
55121606
Etiquetas autoadhesivas14Sobre0900918 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE 35 X 70 COLOR (7 VERDE Y 7 ROJAS)  $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.952 $ 7.952
55121606
Etiquetas autoadhesivas10Sobre0900273 ETIQUETA AUTOADHESIVA TIPO ADETEC DE 20X50(SOBRE DE 6 LAMINAS)   $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
Total Neto $ 102.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.461
TOTAL OC $ 121.887


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.