Orden de Compra. Nº2069-11085-SE12 "LPS-CP-11-ESCRITORIO-VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-11085-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-11-2012
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-11-ESCRITORIO-VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-314-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 36993
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor elimco
Razón Social ELISABETH EMILIA CORTEZ MUNOZ
R.U.T. 15.457.235-k
Sucursal elimco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos6Unidad0900882 CARPETA CON DIVISIONES TIPO ACORDEON  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44102402
Fechadores o numeradores1Unidad0900877 FOLIADOR DE 6 DIGITOS0900877 FOLIADOR DE 6 DIGITOS $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras10Unidad1010162 CINTA IMPRESORA EPSON ERC091010162 CINTA IMPRESORA EPSON ERC09 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
53121503
Maletas individuales2UnidadMALETA CON RUEDAS(45 LITROS)MALETA CON RUEDAS(45 LITROS) $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
11151507
Fibras de algodón10Ovillo0900817 PITILLA DE ALGODON BLANCA0900817 PITILLA DE ALGODON BLANCA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111531
Libros o cuadernos de registro4Rollo0900501 PAPEL ENGOMADO DE 4 CMS KRAFF0900501 PAPEL ENGOMADO DE 4 CMS KRAFF $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
55121606
Etiquetas autoadhesivas40Sobre0900270 ETIQUETA AUTOADHESIVA TIPO ADETEC DE 13X50(SOBRE DE 6 LAMINAS)   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
55121606
Etiquetas autoadhesivas30Sobre0900269 ETIQUETA AUTOADHESIVA TIPO ADETEC DE 53X100(SOBRE DE 6 LAMINAS)   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
55121606
Etiquetas autoadhesivas200Sobre0900280 ETIQUETA AUTOADHESIVA TIPO ADETEC DE 35X70(SOBRE DE 6 LAMINAS) BLANCAS  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
55121606
Etiquetas autoadhesivas40Sobre0900862 ETIQUETA ADHESIVA DE 25 X 40 SOBRE DE 6 LAMINAS ADETEC  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
Total Neto $ 194.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.993
TOTAL OC $ 231.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.