Orden de Compra. Nº2069-11086-SE12 "LPS-CP-11-ESCRITORIO-VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-11086-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-11-2012
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-11-ESCRITORIO-VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-314-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 99857,35
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora18Caja1010247 PAPEL CONTINUO PREPICADO EN TRES ORIGINAL 3,4/6 X 9,5(TIPO MILLANTUE)  $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.300 $ 186.300
27112809
Portaútiles5Unidad0900660 PORTA SCOCHT DE CIRCUNFERENCIA GRANDE  $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.925 $ 8.925
44122001
Archivadores de fichas4Unidad0900016 ARCHIVADOR 1/2 OFICIO PALANCA  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
14111606
Papel artístico o papel Kraft7000Pliego0900503 PLIEGO PAPEL KRAFF DE 80 GRS  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft10PliegoCARTULINA ESPAÑOLA DIFERENTES COLORESCARTULINA ESPAÑOLA DIFERENTES COLORES $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
13111059
Resinas plásticas50Rollo0900816 PITILLA PLASTICA DE COLORES DE 80 GRS0900816 PITILLA PLASTICA DE COLORES DE 80 GRS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
55121606
Etiquetas autoadhesivas10Sobre0900286 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS LASER DE 30 X 50 EN TAMAÑO CARTA  $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
Total Neto $ 525.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.857
TOTAL OC $ 625.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.