Orden de Compra. Nº2069-11263-AG21 "MPF-CE-PROYECTO HOSPITAL AMIGO SOLICITUD 10523"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-11263-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MPF-CE-PROYECTO HOSPITAL AMIGO SOLICITUD 10523
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16289 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 256200,18
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTELPRINT
Razón Social INTELPRINT CHILE SPA
R.U.T. 76.908.814-8
Sucursal INTELPRINT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner14Unidad1010434 TONER HP CP1515N MAGENTA CB543A UNIDADTONER HP CP1515N MAGENTA CB543A UNIDAD $ 23.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.102 $ 333.102
44103103
Tóner14Unidad1010433 TONER HP CP1515N AMARILLO CB542A UNIDADTONER HP CP1515N AMARILLO CB542A UNIDAD $ 23.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.102 $ 333.102
44103103
Tóner14Unidad1010432 TONER HP CP1515N AZUL CB541A UNIDADTONER HP CP1515N AZUL CB541A UNIDAD $ 23.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.102 $ 333.102
44103103
Tóner12Unidad1010431 TONER HP CP1515N NEGRO CB540A UNIDADTONER HP CP1515N NEGRO CB540A UNIDAD $ 26.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.116 $ 319.116
Total Neto $ 1.318.422
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 256.200
TOTAL OC $ 1.604.622


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.