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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-11431-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IGS-CX-122021-ADQ. PROYECTO HOSPITAL AMIGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
407360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hernan Orlando Lemus Leiton |
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Razón Social |
HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
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R.U.T. |
6.950.453-1 |
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Sucursal |
Hernan Orlando Lemus Leiton |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60101401
| Insignias | 1265 | Unidad | 1100125 CHAPITA CON LOGO UNIDAD IMPRESION 4 COLORES | CHAPITA CON LOGO UNIDAD IMPRESION 4 COLORES |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.012.000
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$ 1.012.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 8 | Unidad no definida | 1100121 PENDON TIPO ROLLER 80 CM X 180 CM | PENDON TIPO ROLLER 80 CM X 180 CM |
$ 81.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 652.000
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$ 652.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 120 | Unidad | TAZONES IMPRESOS | TAZONES IMPRESOS |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 2.144.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 407.360
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$ 2.551.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.