Orden de Compra. Nº2069-119-SE26 "GMC-CP-012026-INSUMOS CLINICOS ENERO-LP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-119-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2026
Nombre de la Orden de Compra GMC-CP-012026-INSUMOS CLINICOS ENERO-LP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1604 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 25627,2
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T. 79.581.120-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181504
Petrolatos12Botella2110116 VASELINA LIQUIDA 1000 ML BOTELLA VASELINA LIQUIDA 1000 ML BOTELLA $ 7.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.080 $ 88.080
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas12Frasco2110008 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES/1000ML FRASCO AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES/1000ML FRASCO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
12181504
Petrolatos20Frasco2110007 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES/500ML FRASCO AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES/500ML FRASCO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
Total Neto $ 134.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.627
TOTAL OC $ 160.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.