Orden de Compra. Nº2069-12237-SE16 "MLB-CP-01-PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-12237-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MLB-CP-01-PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 396188
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42183009
Lentes de pruebas de visión oftalmológicas o acces20Caja2240854 REMOVEDOR CUTANEO DE ADHESIVOS SACHET CAJA * 100 UNIDADES 2240854 REMOVEDOR CUTANEO DE ADHESIVOS SACHET CAJA * 100 UNIDADES $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
42311526
Vendajes de apósitos20Unidad2220196 CATETER PARA HEMODIALISIS RECTO 19,5 CM 13,5 FR UNIDAD 2220196 CATETER PARA HEMODIALISIS RECTO 19,5 CM 13,5 FR UNIDAD $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
42161503
Juegos de cateterización o administración de diáli784Unidad2221239 TUBO DE CONEXION NO CONDUCTIVO 6MM X 1.8 MT 2221239 TUBO DE CONEXION NO CONDUCTIVO 6MM X 1.8 MT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.800 $ 940.800
42161503
Juegos de cateterización o administración de diáli14Unidad2220433 CONECTOR POLIETILENO EN Y LARGE UNIDAD 2220433 CONECTOR POLIETILENO EN Y LARGE UNIDAD $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
42161503
Juegos de cateterización o administración de diáli20Unidad2220197 CATETER PARA HEMODIALISIS CURVO 16CM. 13,5 FR UNIDAD 2220197 CATETER PARA HEMODIALISIS CURVO 16CM. 13,5 FR UNIDAD $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
42311526
Vendajes de apósitos2Rollo2240026 APOSITO VASELINA PETROLATUM 10 X 2.74 MT(XEROFORM) ROLLO 2240026 APOSITO VASELINA PETROLATUM 10 X 2.74 MT(XEROFORM) ROLLO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
42311526
Vendajes de apósitos2Rollo2240028 APOSITO GASA GRANEL KERLIX 10 X 4.1 MT ROLLO 2240028 APOSITO GASA GRANEL KERLIX 10 X 4.1 MT ROLLO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 2.085.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.188
TOTAL OC $ 2.481.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.