Orden de Compra. Nº
2069-12237-SE16
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MLB-CP-01-PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO 2017
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2069-12237-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
MLB-CP-01-PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Facturación
Gran Avenida 3204
Comuna
San Miguel
Impuesto
396188
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Razón Social
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T.
77.237.150-0
Sucursal
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42183009
Lentes de pruebas de visión oftalmológicas o acces
20
Caja
2240854 REMOVEDOR CUTANEO DE ADHESIVOS SACHET CAJA * 100 UNIDADES
2240854 REMOVEDOR CUTANEO DE ADHESIVOS SACHET CAJA * 100 UNIDADES
$ 7.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.000
$ 146.000
42311526
Vendajes de apósitos
20
Unidad
2220196 CATETER PARA HEMODIALISIS RECTO 19,5 CM 13,5 FR UNIDAD
2220196 CATETER PARA HEMODIALISIS RECTO 19,5 CM 13,5 FR UNIDAD
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
42161503
Juegos de cateterización o administración de diáli
784
Unidad
2221239 TUBO DE CONEXION NO CONDUCTIVO 6MM X 1.8 MT
2221239 TUBO DE CONEXION NO CONDUCTIVO 6MM X 1.8 MT
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 940.800
$ 940.800
42161503
Juegos de cateterización o administración de diáli
14
Unidad
2220433 CONECTOR POLIETILENO EN Y LARGE UNIDAD
2220433 CONECTOR POLIETILENO EN Y LARGE UNIDAD
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.400
$ 15.400
42161503
Juegos de cateterización o administración de diáli
20
Unidad
2220197 CATETER PARA HEMODIALISIS CURVO 16CM. 13,5 FR UNIDAD
2220197 CATETER PARA HEMODIALISIS CURVO 16CM. 13,5 FR UNIDAD
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
42311526
Vendajes de apósitos
2
Rollo
2240026 APOSITO VASELINA PETROLATUM 10 X 2.74 MT(XEROFORM) ROLLO
2240026 APOSITO VASELINA PETROLATUM 10 X 2.74 MT(XEROFORM) ROLLO
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
42311526
Vendajes de apósitos
2
Rollo
2240028 APOSITO GASA GRANEL KERLIX 10 X 4.1 MT ROLLO
2240028 APOSITO GASA GRANEL KERLIX 10 X 4.1 MT ROLLO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 2.085.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 396.188
TOTAL OC
$ 2.481.388
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.