Orden de Compra. Nº2069-12246-SE12 "LPS-CP-12-DENTAL-VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-12246-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-12-DENTAL-VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-349-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 46739,43
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales8Unidad2520420 FRESAS LINDERMAN MEDIANAS  $ 8.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.104 $ 69.104
30201903
Unidades dentales1200Unidad2520265 EYECTOR DE SALIVA TRANSP/DESC  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
30201903
Unidades dentales3Unidad3200212 SONDA PARA CARIE CURVA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
30201903
Unidades dentales2Unidad3200153 MANGO ESPEJO  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
30201903
Unidades dentales10Unidad2520341 FRESA DIAMANTE A/V 0,14 LLAMA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
30201903
Unidades dentales1Kit2520698 RESINA FINTEK P-60 3M  $ 36.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.409 $ 36.409
30201903
Unidades dentales650Tubo2520484 LIDOCAINA 3% S/V  $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.700 $ 102.700
30201903
Unidades dentales5Frasco2520261 EUGENOL 30 ML  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
Total Neto $ 245.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.739
TOTAL OC $ 292.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.