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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-1242-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2069-200-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIALES PARA COTIZAR CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ASEO /MARZO/2007.-
FAVOR COTIZAR LO QUE SE ESTA SOLICITANDO.-
AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.-
ORDEN DE COMPRA 60 DS.- |
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Proveniente de Licitación
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2069-200-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
24829,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISEPLA LTDA
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R.U.T. |
79.908.020-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111308
| Espuma de poliestireno | 110 | Plancha | Espuma de poliestireno | MOLTOPREN DE 05 DENSIDAD 21 |
$ 1.188,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.680
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$ 130.680
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Total Neto
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$ 130.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.829
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$ 155.509
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.