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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-12422-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LPS-CP-11-SEO-INSUMOS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-356-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
34794,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-11-2013 |
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Proveedor |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Razón Social |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.239.430-6 |
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Sucursal |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 6 | Frasco | 2520633 ZETAPLUS 1.53 KG | ZETAPLUS 1.53 KG ITALIANO |
$ 22.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.700
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$ 134.700
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30201903
| Unidades dentales | 5 | Unidad | 2520246 ESCOBILLA TRAPO | ESCOBILLA TRAPO INGLES |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.950
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$ 9.950
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Saco | 2520629 YESO CORRIENTE | YESO CORRIENTE ROMERAL 30 KL. |
$ 9.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad | 2520522 ORANWASH CON ENDURECEDOR EN GEL 20 ML | ORANWASH CON ENDURECEDOR EN GEL 60 ML ITALIANO |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.980
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$ 11.980
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30201903
| Unidades dentales | 8 | kilogramo | 2520553 PIEDRA POMEZ | PIEDRA POMEZ NACIONAL |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.600
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$ 7.600
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Total Neto
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$ 183.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.795
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$ 217.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.