Orden de Compra. Nº2069-12426-SE13 "LPS-CP-11-ESCRITORIO-VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-12426-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-11-2013
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-11-ESCRITORIO-VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-358-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 21727,26
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SITEC
Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA
R.U.T. 76.049.600-6
Sucursal SITEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121636
Cables de alimentación10Unidad1020016 CABLE USB PARA IMPRESORACABLE USB A/B 1.8 MTS STANDAR 2.0 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
39121409
Conectores de cables eléctricos100Unidad1020065 CONECTOR RJ 45BOLSA CONECTORES RJ-45 NIVEL 5 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
39121701
Soportes eléctricos3Unidad1020238 CISCO SWITH SF 100 D-08NA 8 PORTOSSWITCH DLINK 8 PUERTOS DES-1008 RJ-45 N-5 $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.563 $ 22.563
43201801
Unidades de discos flexibles3Unidad1020001 LECTOR DISCO DURO HD 2,5" Y 3,5"LECTOR DISCOS DUROS IDE-SATA 2.5-3.5 CON FUENTE DE PODER 220V. $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.563 $ 22.563
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad1010309 CARTRIDGE EPSON TO 38 NEGROCARTRIDGE ORIGINAL EPSON CON SELLO DE ORIGEN Y FECHA $ 6.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.332 $ 13.332
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad1010109 CARTRIDGE EPSON TO901 NEGROCARTRIDGE ORIGINAL EPSON CON SELLO DE ORIGEN Y FECHA $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad1010322 CARTRIDGE EPSON TO474CARTRIDGE EPSON ORIGINAL CON SELLO DE ORIGEN Y FECHA $ 6.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.036 $ 18.036
Total Neto $ 114.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.727
TOTAL OC $ 136.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.