Orden de Compra. Nº2069-1256-SE19 "GOO-RS-122018-ARRIENDO SIST DIGIT Y GESTIÓN DE IMÁ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-1256-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2019
Nombre de la Orden de Compra GOO-RS-122018-ARRIENDO SIST DIGIT Y GESTIÓN DE IMÁ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-210-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 3878523,58
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA
Razón Social CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA
R.U.T. 76.773.210-4
Sucursal CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203603
Sistemas informatizados de archivado de imágenes (1Unidad no definidaSSII0001 SISTEMA DE DIGITALIZACION Y GESTION DE IMAGENES MEDICASSERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS, PAGO CUOTA 38/60 CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2019. $ 20.823.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.823.453 $ 20.823.453
Total Neto $ 20.823.453
Descuento $ 410.171
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.878.524
TOTAL OC $ 24.291.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.