Orden de Compra. Nº2069-1299-SE19 "MPM-CP-032019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-1299-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MPM-CP-032019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-132-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 47762,2
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales3Unidad2520040 ACTIVADOR BAYERACTIVADOR DE SILICONA UNIVERSAL CONDENSACION TUBO 60 ML MARCA WEISSWIS SUIZO $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050
30201903
Unidades dentales10Unidad2520556 PIEDRA TRIMER 2520556 PIEDRA TRIMER $ 2.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.450 $ 22.450
30201903
Unidades dentales4Tubo2520753 SILICONA HIDROFILICA PARA IMPRESION POR CONDENSACION LIVIANA (REF: ORANWASH L 140 ML)SILICONA HIDROFILICA PARA IMPRESION POR CONDENSACION LIVIANA TUBO 140 ML MARCA WEISS WISS SUIZO $ 9.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.480 $ 39.480
30201903
Unidades dentales22Frasco2520019 ACRILICO CORRIENTE POLVOACRILICO ROSADO TERMO CORRIENTE POLVO FCO 250 GRS MARCHE $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200
30201903
Unidades dentales2Frasco2520621 VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO VITREMER USA SETVIDRIO IONOMERO FOTOCURADO RESTAURACION ALT LINER II SET 10 GR X5 ML MARCA ALTUS ALEMAN VER FICHA $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
Total Neto $ 251.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.762
TOTAL OC $ 299.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.