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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-13103-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAQ-CP-072025-COMPRA PROGRAMA ESTANTE JULIO -AG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
125116,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ABASTECV |
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Razón Social |
CONSULTORA CORREA VERGARA SPA
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R.U.T. |
77.652.072-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ABASTECV |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162309
| Estantes de montaje | 4 | Unidad | 860058 ESTANTE METALICO DE 50X125X195 CM CON 5 REPISAS | ESTANTE METALICO DE 50X125X195 CM CON 5 REPISAS |
$ 159.668,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 638.672
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$ 638.672
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56101504
| Sillas | 1 | Unidad | 860020 PISO PARA VISITA APILABLE UNIDAD | PISO PARA VISITA APILABLE UNIDAD |
$ 19.837,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.837
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$ 19.837
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Total Neto
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$ 658.509
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.117
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$ 783.626
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.