Orden de Compra. Nº2069-13398-SE15 "FDB-11-RS-VALES DE COLACIÓN MENSUALES-TD "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-13398-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2015
Nombre de la Orden de Compra FDB-11-RS-VALES DE COLACIÓN MENSUALES-TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 1234826,2279
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 60091285
Razón Social AMINA DEL CARMEN VELIZ BAEZA
R.U.T. 6.009.128-5
Sucursal 60091285
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151901
Casinos3371Unidad no definidaENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2015.ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2015. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.741 $ 1.589.191
90151901
Casinos12122Unidad no definidaENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2015. ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2015. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.909.410 $ 4.909.895
Total Neto $ 6.499.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.234.826
TOTAL OC $ 7.733.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.