|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-13403-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-11-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FDB-RS-11-VALES DE COLACIÓN-TD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
2577079,8029 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
casinocdt |
|
Razón Social |
IRMA ELENA TORO AREYUNA
|
|
R.U.T. |
2.986.592-2 |
|
Sucursal |
casinocdt |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 14929 | Unidad no definida | SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A
FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO
AREYUNA, MES AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA Nº628.
| SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A
FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO
AREYUNA, MES AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA Nº628.
|
$ 471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.031.559
|
$ 7.037.978
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 16111 | Unidad no definida | SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A
FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO
AREYUNA, MES AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA Nº628 | SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A
FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO
AREYUNA, MES AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA Nº628 |
$ 405,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.524.955
|
$ 6.525.599
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.563.578
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.577.080
|
|
$ 16.140.658
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.