Orden de Compra. Nº2069-16382-SE25 "APG-CG-10-2025-SDMAC-TRAUMATOLOGIA-LR "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-16382-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra APG-CG-10-2025-SDMAC-TRAUMATOLOGIA-LR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-11-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21370 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 127554,6
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPLANTCAST CORPORATION
Razón Social IMPLANTCAST CORPORATION SPA
R.U.T. 76.868.722-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPLANTCAST CORPORATION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3456315 PAQUETE DE ROPA DESECHABLE (ARTRO. RS-038) 3456315 PAQUETE DE ROPA DESECHABLE (ARTRO. RS-038) $ 77.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.658 $ 77.658
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios2Unidad3456812 CEMENTO OSEO CEMEX GENTA BAJA VISC (EST. GAMMA) - 40GR CON GENTA (ARTRO. RS-038) 3456812 CEMENTO OSEO CEMEX GENTA BAJA VISC (EST. GAMMA) - 40GR CON GENTA (ARTRO. RS-038) $ 97.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.766 $ 195.766
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios5Unidad3456306 ESCAFANDRA QUIRURGICA DESECHABLE ESTERIL (ARTRO. RS-038) 3456306 ESCAFANDRA QUIRURGICA DESECHABLE ESTERIL (ARTRO. RS-038) $ 47.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.005 $ 237.005
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3456307 UNIDAD DE LAVADO QUIRURGICO (ARTRO. RS-038) 3456307 UNIDAD DE LAVADO QUIRURGICO (ARTRO. RS-038) $ 74.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.064 $ 74.064
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3456309 IOBAN GRANDE 60 X 60 CM (ARTRO. RS-038) 3456309 IOBAN GRANDE 60 X 60 CM (ARTRO. RS-038) $ 51.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.296 $ 51.296
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3456814 HOJA DE SIERRA (ARTRO. RS-038) 3456814 HOJA DE SIERRA (ARTRO. RS-038) $ 35.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.551 $ 35.551
Total Neto $ 671.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.555
TOTAL OC $ 798.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.