Orden de Compra. Nº2069-16979-AG25 "JRS-CP-112025-PROGRAMA NOVIEMBRE 2025 FARMACOS-AG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-16979-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra JRS-CP-112025-PROGRAMA NOVIEMBRE 2025 FARMACOS-AG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4337 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 70680
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDIKS
Razón Social MEDIKS S.A
R.U.T. 77.618.761-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDIKS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151727
Bitartrato de norepinefrina600Ampolla2160209 NOREPINEFRINA BITARTRATO 4MG/4ML AMPOLLA RMCAR4CA NOREPINEFRINA CARDOLINA SOL.INY 4mg/4mL CJx100AMP REG.ISP.F-26775/22, VENC. MAR 2027 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000
Total Neto $ 372.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.680
TOTAL OC $ 442.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.