Orden de Compra. Nº2069-17184-AG25 "LPS-CP-112025-INSUMOS DE ESCRITORIO-SG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-17184-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-112025-INSUMOS DE ESCRITORIO-SG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22693 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 106833,2
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Gioconda Tello López
Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LÓPEZ
R.U.T. 8.966.563-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería4Unidad0900033 SEPARADOR DE MATERIA MENSUAL SOBRE SEPARADOR OFICIO MENSUAL $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
14111509
Artículos de papelería8Unidad0900036 BANDEJA ESCRITORIO 3 PISOS UNIDAD BANDEJA DE ESCRITORIO MALLA METALICA 3 PISOS HAND $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.840 $ 47.840
14111509
Artículos de papelería100Unidad0900073 ESPIRAL PARA ENCUADERNACION Nº 10 UNIDAD ESPIRALES 10 MM IBICO $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
14111509
Artículos de papelería30Unidad0900441 MINA 0.7 EN TUBO UNIDAD TUBO DE MINA 0.7 LUXOR $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
14111509
Artículos de papelería10Hoja0900524 PAPEL FOTOCOPIA CARTA VERDE HOJAS RESMA FOTOCOPIA CARTA VERDE 500 HJS. SPECTRA $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
14111509
Artículos de papelería60Unidad0900725 TABLA APRETAPAPELES UNIDAD TABLA C/APRETADOR OFICIO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
14111509
Artículos de papelería1Unidad0900092 TIJERA PARA ZURDOS UNIDAD TIJERA PARA ZURDO PROARTE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111509
Artículos de papelería150Unidad0900096 ESPIRAL PARA ENCUARDENACION N° 26 UNIDAD ESPIRALES 26 MM IBICO $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850
14111509
Artículos de papelería5Unidad0900108 CARPETA VINILICAS CARTA UNIDAD CARPETA FULTONS VINIL CARTA TAPA TRANSPARENTE $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.845 $ 1.845
14111509
Artículos de papelería6Unidad0900128 DISPENSADOR PARA CINTA DE EMBALAJE UNIDAD PORTA CINTA DE EMBALAJE $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
14111509
Artículos de papelería25Pliego0900136 CARTULINA ESPAÑOLA PLANCHA PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA (PLANCHA) $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111509
Artículos de papelería35Pliego0900137 CARTULINA METALICA PLANCHA PLIEGO CARTULINA METALICA (PLANCHA) $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.915 $ 19.915
14111509
Artículos de papelería8Unidad0900144 MICA DOBLE CARTA PARA TERMOLAMINAR 125 MICRONES (FACTOR DE EMPAQUE X100) CAJA DE LAMINAS P/TERMOLAMINADO DOBLE CARTA 100 UNID 125 MIC 100 U. $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.920 $ 135.920
14111509
Artículos de papelería40Caja0900146 CHINCHES DE COLOR * 100 UNIDADES CAJA CAJA DE PUNCH PIN 100 U. FULTONS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111509
Artículos de papelería20Caja0900212 CORCHETES 23/13 * 1000 UNIDADES CAJA CAJA DE CORCHETE 23/13 1000 U. LAVORO $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
14111509
Artículos de papelería1Unidad0900386 LIBRETA INDICE TELEFONICO (REHIN) UNIDAD LIBRETA TELEFONICA RHEIN C/ESPIRAL $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
14111509
Artículos de papelería20Unidad0900783 TINTA PARA TAMPON NEGRO UNIDAD TINTA TAMPON NEGRO FULTONS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
14111509
Artículos de papelería400Unidad0900811 SOBRES CARTAS UNIDAD SOBRES CARTA BLANCO $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
Total Neto $ 562.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.833
TOTAL OC $ 669.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.