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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-1735-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2069-153-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FAVOR DESPACHAR URGENTE
PROGRAMA DENTAL FEBRERO 2008
PAGO 60 DIAS SIGFE:132899 |
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Proveniente de Licitación
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2069-153-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
37240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PABLO IGNACIO CALLIS GIRAGOSSIAN
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R.U.T. |
15.716.354-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152411
| METAL ORDEN | 200 | Unidad | METAL ORDEN | 2520517 METAL ORDEN |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.000
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$ 196.000
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Total Neto
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$ 196.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.240
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$ 233.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.