Orden de Compra. Nº2069-1735-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2069-153-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-1735-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2069-153-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FAVOR DESPACHAR URGENTE PROGRAMA DENTAL FEBRERO 2008 PAGO 60 DIAS SIGFE:132899
Proveniente de Licitación 2069-153-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna -1
Impuesto 37240
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PABLO IGNACIO CALLIS GIRAGOSSIAN
R.U.T. 15.716.354-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152411
METAL ORDEN200UnidadMETAL ORDEN2520517 METAL ORDEN $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
Total Neto $ 196.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.240
TOTAL OC $ 233.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.