Orden de Compra. Nº2069-17446-SE25 "CNG-102025-TRASLADO PACIENTES A CENTROS DE DIALISI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-17446-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CNG-102025-TRASLADO PACIENTES A CENTROS DE DIALISI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-59-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación GRAN AVENIDA 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GRAN AVENIDA 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSSAFERNANDEZ SPA
Razón Social OSSAFERNANDEZ SPA
R.U.T. 76.725.099-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OSSAFERNANDEZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSSOP0491 TRASLADO DE PACIENTES A CENTRO DIALISIS NEPHOCARE CAPITÁN AVALOS N°11399TRASLADO DE PACIENTES A CENTRO DIALISIS NEPHOCARE CAPITÁN AVALOS N°11399 $ 7.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020.000 $ 7.020.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSSOP0492 TRASLADO DE PACIENTES A CENTRO DIALISIS NEPHOCARE AVENIDA SALVADOR ALLENDE N°02650TRASLADO DE PACIENTES A CENTRO DIALISIS NEPHOCARE AVENIDA SALVADOR ALLENDE N°02650 $ 5.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460.000 $ 5.460.000
Total Neto $ 12.480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.480.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.