Orden de Compra. Nº2069-20555-AG25 "DGP-CE-112025-COMPRA EXTRA MOBILIARIO GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-20555-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra DGP-CE-112025-COMPRA EXTRA MOBILIARIO GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24410 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación GRAN AVENIDA 3204 SAN MIGUEL
Comuna Santiago
Impuesto 177162,84
Dirección de Envío de la Factura GRAN AVENIDA 3204 SAN MIGUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prolockers
Razón Social FRANCISCO ANTONIO PALACIOS MUÑOZ
R.U.T. 14.164.209-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prolockers
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje9Unidad0860047 LOCKER METALICO 6 PUERTAS UNIDADLOCKER METALICO 6 PUERTAS Y 3 CUERPOS DOBLES $ 103.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.436 $ 932.436
Total Neto $ 932.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.163
TOTAL OC $ 1.109.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.