|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-2137-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
frutas y verduras frescas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2069-10-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
27065,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
apolo 8 |
|
Razón Social |
JAIME ALFONSO GONZALEZ PAREDES
|
|
R.U.T. |
8.093.157-3 |
|
Sucursal |
apolo 8 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 40 | kilogramo | UVA - dedos de dama | UVA - dedos de dama |
$ 290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.600
|
$ 11.600
|
|
| Verduras frescas | 28 | kilogramo | BETARRAGAS (NUEVAS, CALIBRE 200 GRS. DESMOCHADA) | BETARRAGAS (NUEVAS, CALIBRE 200 GRS. DESMOCHADA) |
$ 240,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.720
|
$ 6.720
|
|
| Verduras frescas | 133 | kilogramo | ZANAHORIAS (MALLA DE 10 KILOGRAMOS DESMOCHADAS Y SIN TRONCO) | ZANAHORIAS (MALLA DE 10 KILOGRAMOS DESMOCHADAS Y SIN TRONCO) |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.250
|
$ 33.250
|
|
| Fruta fresca | 284 | kilogramo | DURAZNO (NECTARINES PELADOS CALIBRE 150 GR.) | DURAZNO (NECTARINES PELADOS CALIBRE 150 GR.) |
$ 320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.880
|
$ 90.880
|
|
|
Total Neto
|
$ 142.450
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.066
|
|
$ 169.516
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.