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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-2188-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VALES DE COLACION MAYO 2010 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-711-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
5244 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA |
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Razón Social |
ANA MARIA LILLO URQUIETA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.406.150-7 |
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Sucursal |
ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Impresión de papelería o formularios comerciales | 240 | Unidad | 1101613 VALES DE COLACION 100x1, 5 x 18 cm (230 * 100)
MAYO 2010 | 1101613 VALES DE COLACION 100x1, 5 x 18 cm (230 * 100)
MAYO 2010 |
$ 115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.600
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$ 27.600
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Total Neto
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$ 27.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.244
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$ 32.844
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.