Orden de Compra. Nº2069-2210-SE18 "ACC-RS-022018-SERVICIO DE OBRAS DE PINTURA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-2210-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ACC-RS-022018-SERVICIO DE OBRAS DE PINTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-68-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 517825,43
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 129082240
Razón Social PATRICIO ALEJANDRO MARTINEZ TORRES
R.U.T. 12.908.224-0
Sucursal 129082240
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores1Unidad no definidaSERVICIO DE OBRAS DE PINTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/FEBRERO PERIODO 16/01/2018 - 28/02/2018. SERVICIO DE OBRAS DE PINTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/FEBRERO PERIODO 16/01/2018 - 28/02/2018. $ 2.725.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.397 $ 2.725.397
Total Neto $ 2.725.397
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 517.825
TOTAL OC $ 3.243.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.