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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-2235-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2069-262-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Flores para celebración de día internacional de la mujer.
Las flores deben ser entregadas el domingo 09 de marzo en la tarde hasta las 17:00 hrs, en Unidad de comunicaciones sector Trudeau HBLT.Compromiso sigfe nº 134808 |
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Proveniente de Licitación
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2069-262-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
33250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SILVANA DE LAS MERCEDES MANZOR DUPAS
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R.U.T. |
12.606.699-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10161703
| Claveles de diferentes colores, envueltos en papel celofan, frescos | 1000 | Unidad | Claveles de diferentes colores, envueltos en papel celofan, frescos | Claveles diferentes colores, individual, envuelto papel celofan. Deben ser entregadas en HBLT, el día 09 de marzo en la tarde. El lugar detallado y la hora seran entregados al momento de la adjudicación |
$ 175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.000
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$ 175.000
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Total Neto
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$ 175.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.250
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$ 208.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.