Orden de Compra. Nº2069-2255-SE19 "GOO-RS-012019-(CONVENIO REPARACIÓN- REPUESTOS)-TD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-2255-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2019
Nombre de la Orden de Compra GOO-RS-012019-(CONVENIO REPARACIÓN- REPUESTOS)-TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 295469
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor claudio alex schmied smith
Razón Social CLAUDIO ALEX SCHMIED SMITH
R.U.T. 5.782.241-4
Sucursal claudio alex schmied smith
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0045 MANTENCIÓN CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICOMANTENCIÓN CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. ADMINISTRADOR PRESTACIÓN: JEFE UNIDAD EQUIPOS MÉDICOS. SEGÚN COT. N°9408, Nº9409, Nº9410, Nº941, Nº9412, Nº9413 Y Nº9414 $ 749.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.600 $ 749.600
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0046 MANTENCION CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIAMANTENCIÓN CORRECTIVA Y REPARATIVA DE INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. ADMINISTRADOR DE LA PRESTACIÓN: JEFE UNIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS. SEGÚN COT. N°9404, Nº9405, Nº9406 Y Nº9407 $ 805.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.500 $ 805.500
Total Neto $ 1.555.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.469
TOTAL OC $ 1.850.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.