|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-2256-CC24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MCP-CX-022024-EXTRA SMOFKAVIBEN CENTRAL-LP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1122317-31-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
1021440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
|
Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.478.120-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51191905
| Suplementos vitamínicos | 120 | Unidad no definida | 2180010 SMOFKABIVEN CENTRAL CON ELECTROLITOS 1970 ML X 4
| SMOFKABIVEN CENTRAL CON ELECTR 2200 KCAL |
$ 44.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.376.000
|
$ 5.376.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.376.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.021.440
|
|
$ 6.397.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.