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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-2437-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2069-253-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
352,52184869 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEIS LTDA. |
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Razón Social |
SISTEMAS EXPERTOS E INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA
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R.U.T. |
76.132.093-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEIS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80101507
| Asesorías Informáticas | 1 | Unidad no definida | CONTRATACION SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DE LOS MÓDULOS DE ABASTECIMIENTO, FARMACIA Y CONVENIOS HBLT
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UF 1.855,38
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 1.855,3782
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UF 1.855,3782
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Total Neto
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UF 1.855,3782
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 352,5218
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UF 2.207,9000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.