Orden de Compra. Nº2069-2511-SE19 "MPM-CP-042019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-TD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-2511-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MPM-CP-042019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 176382,13
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA
Razón Social IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LIMITADA
R.U.T. 76.081.099-1
Sucursal EMPRESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Unidad no definida2323888 SET REVELADOR Y FIJADOR XR-24 SET2323888 SET REVELADOR Y FIJADOR XR-24 SET $ 79.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.824 $ 79.824
30201903
Unidades dentales4Unidad no definida2520440 GUTAPERCHA BLANCA2520440 GUTAPERCHA BLANCA $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
30201903
Unidades dentales4Bidón2520726 COLUTORIO DE CLOROXIDINA 0, 12% BIDON 3.8 LITROS 2520726 COLUTORIO DE CLOROXIDINA 0, 12% BIDON 3.8 LITROS $ 10.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.612 $ 40.612
30201903
Unidades dentales40Tubo2520484 MEPIVACAINA 3% (REFERENCIA CAJA*50 TUBOS) TUBO2520484 MEPIVACAINA 3% (REFERENCIA CAJA*50 TUBOS) TUBO $ 17.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.800 $ 712.800
30201903
Unidades dentales5Caja2520435 GODIVA LAPICES2520435 GODIVA LAPICES $ 12.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.955 $ 62.955
30201903
Unidades dentales8Unidad3200192 PORTA AGUJAS DE 12 CM UNIDAD 3200192 PORTA AGUJAS DE 12 CM UNIDAD $ 1.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.536 $ 15.536
Total Neto $ 928.327
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.382
TOTAL OC $ 1.104.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.