Orden de Compra. Nº2069-3012-SE22 "CGM-032022-MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA LAVACHATAS-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-3012-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2022
Nombre de la Orden de Compra CGM-032022-MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA LAVACHATAS-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-98-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4714 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 213913,59
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA PYE SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES S
R.U.T. 76.035.740-5
Sucursal COMERCIALIZADORA PYE SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0239 MANTENCIóN CORRECTIVA A LAVACHATAS MEIKO TOPLINE 40MANTENCIóN CORRECTIVA A LAVACHATAS MEIKO TOPLINE 40 Cotización 23465 Cotización 23483 $ 290.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.656 $ 290.656
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0622 MANTENCION CORRECTIVA A LAVACHATAS MARCA MEIKO MODELO TOPICMANTENCION CORRECTIVA A LAVACHATAS MARCA MEIKO MODELO TOPIC Cotización 23528 $ 234.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.905 $ 234.905
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0348 MANTENCIóN PREVENTIVA A LAVACHATAS MEIKO TOPLINE 40MANTENCIóN PREVENTIVA A LAVACHATAS MEIKO TOPLINE 40 CUOTA 18/36 $ 200.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.100 $ 200.100
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0624 MANTENCION PREVENTIVA A LAVACHATAS MARCA MEIKO MODELO TOPICMANTENCION PREVENTIVA A LAVACHATAS MARCA MEIKO MODELO TOPIC CUOTA 18/36 $ 66.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.700 $ 66.700
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0347 MANTENCIóN PREVENTIVA A LAVACHATAS MEIKO TOPIC 20MANTENCIóN PREVENTIVA A LAVACHATAS MEIKO TOPIC 20 CUOTA 18/36 $ 266.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.800 $ 266.800
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0497 MANTENCIÓN PREVENTIVA A LAVACHATAS MEIKO TOPIC 40MANTENCIÓN PREVENTIVA A LAVACHATAS MEIKO TOPIC 40 CUOTA 18/36 $ 66.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.700 $ 66.700
Total Neto $ 1.125.861
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.914
TOTAL OC $ 1.339.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.