Orden de Compra. Nº2069-3059-SE19 "PSD-RS-022019-PERS.ADMINISTRATIVO-2069-42-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-3059-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2019
Nombre de la Orden de Compra PSD-RS-022019-PERS.ADMINISTRATIVO-2069-42-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-42-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 3759401,94
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO
Razón Social CORP DE AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO
R.U.T. 65.143.510-2
Sucursal CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1Unidad no definidaSSPP0018 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIASSSPP0018 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIAS $ 19.786.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.786.326 $ 19.786.326
Total Neto $ 19.786.326
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.759.402
TOTAL OC $ 23.545.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.