Orden de Compra. Nº2069-3339-SE14 "MES-RS-03-RFMEM-CONVENIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PPTO. (CONVENIO-REPARACION-REPUESTOS)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-3339-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MES-RS-03-RFMEM-CONVENIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PPTO. (CONVENIO-REPARACION-REPUESTOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 1015702,38
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imv ingenieria
Razón Social Iván Muñoz Valenzuela
R.U.T. 10.392.295-K
Sucursal imv ingenieria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Unidades de transporte o de señales vitales móvile1Unidad no definidaCONVENIO DE MANTENCION DE EQUIPOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014CONVENIO DE MANTENCION DE EQUIPOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 $ 5.345.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.345.802 $ 5.345.802
Total Neto $ 5.345.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.015.702
TOTAL OC $ 6.361.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.