Orden de Compra. Nº2069-3373-SE22 "NSP-COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA 2069-325-SE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-3373-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2022
Nombre de la Orden de Compra NSP-COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA 2069-325-SE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4412 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 352928,8
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
Razón Social CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
R.U.T. 79.906.790-0
Sucursal CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial560Rollo1220052 TOALLA PARA SECADO DE MANOS JUMBO 2 ROLLO 250-280 METROS PAQUETE (REF: DISPENSADOR AUTOCORTE)TOALLA 280M HOJA SIMPLE TORK 560 rollos = 280 paquetes $ 3.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.857.520 $ 1.857.520
Total Neto $ 1.857.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 352.929
TOTAL OC $ 2.210.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.