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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-3373-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NSP-COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA 2069-325-SE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
352928,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA |
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Razón Social |
CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
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R.U.T. |
79.906.790-0 |
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Sucursal |
CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111701
| Papel facial | 560 | Rollo | 1220052 TOALLA PARA SECADO DE MANOS JUMBO 2 ROLLO 250-280 METROS PAQUETE (REF: DISPENSADOR AUTOCORTE) | TOALLA 280M HOJA SIMPLE TORK
560 rollos = 280 paquetes |
$ 3.317,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.857.520
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$ 1.857.520
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Total Neto
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$ 1.857.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 352.929
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$ 2.210.449
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.