|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-3562-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-04-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LPS-CP-042021-DESECHABLES ALIMENTACION-LP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2069-101-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 del año 2015, que indica: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
791516,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Juan Sebastian |
|
Razón Social |
JUAN SEBASTIAN FERNANDEZ MORALES
|
|
R.U.T. |
19.061.897-8 |
|
Sucursal |
Juan Sebastian |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52152007
| Pocillos | 15075 | Unidad | 0520034 Contenedor de plástico desechable Deli-Flex 32 oz con tapa | CONTENEDOR DELI FLEX 32 OZ CON TAPA, MICROONDEABLE |
$ 145,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.185.875
|
$ 2.185.875
|
52151506
| Contenedores de comida domésticos de usar y tirar | 44000 | Unidad | 0520259 Porta Sándwich | PORTA SANDWICH TERMICO C-1 14x14x7,9 |
$ 45,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.980.000
|
$ 1.980.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.165.875
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 791.516
|
|
$ 4.957.391
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.