Orden de Compra. Nº2069-3686-SE09 "PROGRAMA ASEO MAYO/2009.-( DETERGENTES )"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-3686-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2009
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO MAYO/2009.-( DETERGENTES )
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-1546-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 100884,3
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NORA DEL CARMEN MORA DONOSO
R.U.T. 3.804.743-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Limpiadores o pulidores de metal5kilogramo 1210147 SAPOLIO CLORADO PULIDOR 1210147 SAPOLIO CLORADO PULIDOR $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.585 $ 1.585
Ceras naturales140Litro 1220108 CERA LIQUIDA BLANCA ( 20 LTS. EN ENVASE DE 1 LT)1220108 CERA LIQUIDA BLANCA.-(20 LTS. EN ENVASE DE 1 LT) $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.420 $ 70.420
Ceras naturales40Litro 1220103 CERA ROJA AUTOBRILLANTE 1220113 CERA ROJA AUTOBRILLANTE $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.160 $ 34.160
12181502
Ceras naturales5Litro1220110 CERA LIQUIDA ROJA1220110 CERA LIQUIDA ROJA $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
Cera líq. emulsionada concentrada inc. envase 20 ltrs.50Litro1220401 CERA BLANCA CONCENTRADA1220401 CERA BLANCA CONCENTRADA $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
Cloro Cl550Litro 1210017 CLORO ENVASADO AL 10% 1210017 CLORO ENVASADO AL 10% $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.450 $ 175.450
Productos para lavar platos165Litro 1210049 DETERGENTE LAVALOZAS LIQUIDO 1210049 DETERGENTE LAVALOZA LIQUIDO $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.995 $ 82.995
Jabones10Litro 1210082 JABON LIQUIDO DE GLICERINA 1210082 JABON LIQUIDO DE GLICERINA $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220
Jabones115Litro 1210084 JABON LIQUIDO DE TOCADOR 1210084 JABON LIQUIDO DE TOCADOR $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.845 $ 57.845
Limpiadores de uso general65Litro 1210118 DETERGENTE AMONIACADO 1210118 DETERGENTE AMONIACADO $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.015 $ 41.015
Total Neto $ 530.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.884
TOTAL OC $ 631.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.