Orden de Compra. Nº2069-3795-SE15 "FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DESDE 2069-444-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-3795-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2015
Nombre de la Orden de Compra FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DESDE 2069-444-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-444-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 490200
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Corpmedical Chile Ltda
Razón Social CORP MEDICAL CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.461.630-6
Sucursal Corpmedical Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221503
Catéteres venosos centrales12Unidad3401638 - Microesferas, según especificaciones técnicas adjuntas.Microesferas de hidrogel con revestimiento de Polyzene F, para la embolización. De calibración exacta, suspensión estable, integridad estructural y biocompatibilidad (medidas 40, 75, 100, 250, 400, 500, 700, 900, 1100 y 1300) código por color según tamañ $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580.000 $ 2.580.000
Total Neto $ 2.580.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 490.200
TOTAL OC $ 3.070.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.