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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-3880-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CCD-CP-062018-INSUMOS DENTAL-LQ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-132-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
89676,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-05-2018 |
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Proveedor |
Trema |
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Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.128.840-7 |
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Sucursal |
Trema |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 5 | Unidad | 2520698 RESINA FINTEK P-60 3M
| 2520698 RESINA FINTEK P-60 3M
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$ 17.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.500
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$ 86.500
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30201903
| Unidades dentales | 20 | Unidad | 2520169 CONO GUTAPERCHA 25
| 2520169 CONO GUTAPERCHA 25
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$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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30201903
| Unidades dentales | 20 | Global | 2520696 PIEDRA DE ARCANZA PARA ALTA VELOCIDAD
| 2520696 PIEDRA DE ARCANZA PARA ALTA VELOCIDAD
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$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.800
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$ 17.800
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30201903
| Unidades dentales | 6 | Kit | 2520443 HEMOSTATICO LOCAL-GELITA
| 2520443 HEMOSTATICO LOCAL-GELITA
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$ 3.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.780
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$ 21.780
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30201903
| Unidades dentales | 100 | Kit | 2520631 YESO PIEDRA
| 2520631 YESO PIEDRA
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$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.000
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$ 289.000
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30201903
| Unidades dentales | 10 | Frasco | 2520018 ACRILICO CORRIENTE LIQUIDO FRASCO | 2520018 ACRILICO CORRIENTE LIQUIDO FRASCO |
$ 2.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.900
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$ 21.900
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Total Neto
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$ 471.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.676
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$ 561.656
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.