Orden de Compra. Nº2069-3956-SE11 "IMPRESOS PROGRAMA MAYO 2011 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-3956-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2011
Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS PROGRAMA MAYO 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-166-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 69920
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica Vergara.
Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 76.030.456-5
Sucursal Grafica Vergara.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales3000Unidad1100174 COMP.RECAUDACION CONTINUO 9,5 X5,5 PREPICADO 1000 X 3 PREPICADO1100174 COMP.RECAUDACION CONTINUO 9,5 X5,5 PREPICADO 1000 X 3 PREPICADO $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 145.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales3000Unidad1101492 TARJETAS APODERADO RESPONSABLE , cart 240 grs. a 3 colores con logo de gobierno1101492 TARJETAS APODERADO RESPONSABLE , cart 240 grs. a 3 colores con logo de gobierno $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500Unidad1100543 FICHAS U.C.I.C. Papel 9 105 X 75 cm tiro y retiro1100543 FICHAS U.C.I.C. Papel 9 105 X 75 cm tiro y retiro $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500
Total Neto $ 368.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.920
TOTAL OC $ 437.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.