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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-4026-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IGS-CP-062023-PROGRAMA LABORATORIO CENTRAL JUNIO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-108-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
163400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2023 |
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104112
| Contenedores de recogida de orina | 5000 | Unidad | 2410009 TUBO UROANALISIS CONICO CON PRESERVANTE 8 ML | 755207 BD TUBO UROANALISI.364992 BD COLECTOR SANGRE, COLECTOR, RECOLECTOR CAJA DE 100 UNIDADES. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta carta de canje. Fecha Vencimiento: 12-2023 |
$ 172,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 860.000
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$ 860.000
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Total Neto
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$ 860.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 163.400
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$ 1.023.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.