Orden de Compra. Nº
2069-4191-SE19
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MPM-CP-062019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-TD
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2069-4191-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
MPM-CP-062019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-TD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05336 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Facturación
Gran Avenida 3204
Comuna
San Miguel
Impuesto
124703,46
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMPRESA
Razón Social
IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LIMITADA
R.U.T.
76.081.099-1
Sucursal
EMPRESA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
10
Unidad
3200271 PINZA QUIRURGICA DIENTE RATON UNIDAD
3200271 PINZA QUIRURGICA DIENTE RATON UNIDAD
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.610
$ 13.610
30201903
Unidades dentales
10
Unidad
3200089 ESCOBILLA CERDA DURA UNIDAD
3200089 ESCOBILLA CERDA DURA UNIDAD
$ 2.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.410
$ 24.410
30201903
Unidades dentales
20
Unidad
2520454 HUINCHA LIJA
2520454 HUINCHA LIJA
$ 2.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.720
$ 56.720
30201903
Unidades dentales
20
Unidad
2520509 LOSETA DE VIDRIO TRIPLE
2520509 LOSETA DE VIDRIO TRIPLE
$ 1.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.200
$ 32.200
30201903
Unidades dentales
16
Unidad
3200192 PORTA AGUJAS DE 12 CM UNIDAD
3200192 PORTA AGUJAS DE 12 CM UNIDAD
$ 1.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.072
$ 31.072
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
2520263 EXTRACTOR PULPAR
EXTRACTOR PULPAR CAJA X 15
$ 67.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.464
$ 134.464
30201903
Unidades dentales
6
Bidón
2520726 COLUTORIO DE CLOROXIDINA 0, 12% BIDON 3.8 LITROS
2520726 COLUTORIO DE CLOROXIDINA 0, 12% BIDON 3.8 LITROS
$ 10.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.918
$ 60.918
30201903
Unidades dentales
17
Tubo
2520484 MEPIVACAINA 3% (REFERENCIA CAJA*50 TUBOS) TUBO
2520484 MEPIVACAINA 3% (REFERENCIA CAJA*50 TUBOS) TUBO
$ 17.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.940
$ 302.940
Total Neto
$ 656.334
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.703
TOTAL OC
$ 781.037
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.