Orden de Compra. Nº2069-4191-SE19 "MPM-CP-062019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-TD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-4191-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MPM-CP-062019-SDMAC- INSUMOS DENTALES-TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05336 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 124703,46
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA
Razón Social IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LIMITADA
R.U.T. 76.081.099-1
Sucursal EMPRESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales10Unidad3200271 PINZA QUIRURGICA DIENTE RATON UNIDAD 3200271 PINZA QUIRURGICA DIENTE RATON UNIDAD $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.610 $ 13.610
30201903
Unidades dentales10Unidad3200089 ESCOBILLA CERDA DURA UNIDAD 3200089 ESCOBILLA CERDA DURA UNIDAD $ 2.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.410 $ 24.410
30201903
Unidades dentales20Unidad2520454 HUINCHA LIJA 2520454 HUINCHA LIJA $ 2.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.720 $ 56.720
30201903
Unidades dentales20Unidad2520509 LOSETA DE VIDRIO TRIPLE 2520509 LOSETA DE VIDRIO TRIPLE $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
30201903
Unidades dentales16Unidad3200192 PORTA AGUJAS DE 12 CM UNIDAD 3200192 PORTA AGUJAS DE 12 CM UNIDAD $ 1.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.072 $ 31.072
30201903
Unidades dentales2Unidad2520263 EXTRACTOR PULPAREXTRACTOR PULPAR CAJA X 15 $ 67.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.464 $ 134.464
30201903
Unidades dentales6Bidón2520726 COLUTORIO DE CLOROXIDINA 0, 12% BIDON 3.8 LITROS 2520726 COLUTORIO DE CLOROXIDINA 0, 12% BIDON 3.8 LITROS $ 10.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.918 $ 60.918
30201903
Unidades dentales17Tubo2520484 MEPIVACAINA 3% (REFERENCIA CAJA*50 TUBOS) TUBO2520484 MEPIVACAINA 3% (REFERENCIA CAJA*50 TUBOS) TUBO $ 17.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.940 $ 302.940
Total Neto $ 656.334
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.703
TOTAL OC $ 781.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.