Orden de Compra. Nº2069-4237-SE11 "REPARACION Y HABILITACION DE UNIONES FLEXIBLES EN LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-4237-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2011
Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y HABILITACION DE UNIONES FLEXIBLES EN LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-115-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 567340
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gasthermica
Razón Social GASTHERMICA INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 76.551.710-9
Sucursal Gasthermica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje1UnidadREPARACION Y HABILITACION DE UNIONES FLEXIBLES EN LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA PARA UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE CONSISTENTE PRINCIPALMENTE EN REPOSICION DE FLEXIBLES TIPO ANACONDA Y VALVULAS DE GLOBO. PRIVILIGEANDOSE ENTIDADES QUE ESTEN EN PROCESO DE suministro e instalación $ 2.986.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.986.000 $ 2.986.000
Total Neto $ 2.986.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 567.340
TOTAL OC $ 3.553.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.