|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-4657-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
08-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LPS-CE-05-ALIMENTACION-FRUTAS Y VERDURAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2069-14-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
665000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
apolo 8 |
|
Razón Social |
JAIME ALFONSO GONZALEZ PAREDES
|
|
R.U.T. |
8.093.157-3 |
|
Sucursal |
apolo 8 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | FRUTAS Y VERDURAS DE ACUERDO A SOLICITUD DE CANTIDADES TELEFONICAMENTE DURANTE EL MES DE MAYO | FRUTAS Y VERDURAS DE ACUERDO A SOLICITUD DE CANTIDADES TELEFONICAMENTE DURANTE EL MES DE MAYO |
$ 3.500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.500.000
|
$ 3.500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 665.000
|
|
$ 4.165.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.