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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-4875-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JPF-042021-SERV INFRAESTRUCTURA DE REDES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-15-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
170247,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hector Guillermo |
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Razón Social |
TELECOMUNICACIONES, REDES E INGENIERÍA HECTOR QUIL
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R.U.T. |
76.752.984-8 |
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Sucursal |
Hector Guillermo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111803
| Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | 18 | Unidad no definida | SSOP0238 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO PUNTO RED CON CANALIZACIÓN | INSTALACIÓN Y SUMINISTRO PUNTO RED CON CANALIZACIÓN |
$ 49.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 896.040
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$ 896.040
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Total Neto
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$ 896.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.248
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$ 1.066.288
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.