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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-4884-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MFA-CP-062017-PROGRAMA DENTAL JUNIO 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-132-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
205010 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
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Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
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R.U.T. |
76.242.192-5 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 10 | Unidad no definida | 2520553 PIEDRA POMEZ
| 2520553 PIEDRA POMEZ
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$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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30201903
| Unidades dentales | 100 | kilogramo | 2520629 YESO CORRIENTE | 2520629 YESO CORRIENTE |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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30201903
| Unidades dentales | 6 | Frasco | 2520709 ORTOCRIL COLORANTE P/ORTODONCIA 161-620
| 2520709 ORTOCRIL COLORANTE P/ORTODONCIA 161-620
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$ 89.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 534.000
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$ 534.000
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Total Neto
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$ 1.079.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 205.010
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$ 1.284.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.