Orden de Compra. Nº2069-5025-SE09 "PROGRAMA MEDICAMENTOS DENTAL (MAYO)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-5025-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2009
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MEDICAMENTOS DENTAL (MAYO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 50540
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor insupharm
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INSU
R.U.T. 76.012.216-5
Sucursal insupharm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales3Unidad3200128 GUBIA 3200128 GUBIA $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
30201903
Unidades dentales2Unidad3200145 LEGRAS FREER SABRI3200145 LEGRAS FREER SABRI $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
30201903
Unidades dentales4Unidad3200148 LIMAS PARA HUESO3200148 LIMAS PARA HUESO $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
30201903
Unidades dentales2Unidad3200271 PINZA QUIRURGICA DIENTE DE RATON3200271 PINZA QUIRURGICA DIENTE DE RATON $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30201903
Unidades dentales2Unidad3200272 FORCEP RECTO FINO PARA NIÑO SABRI3200272 FORCEP RECTO FINO PARA NIÑO SABRI $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
30201903
Unidades dentales4Unidad3200273 ALICATE ORTODONCIA Nº 101 BENDING 56-6673200273 ALICATE ORTODONCIA Nº 101 BENDING 56-667 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
30201903
Unidades dentales4Unidad3200010 ALICATE ORTODONCIA PUNTA PLANA Nº 56-6733200010 ALICATE ORTODONCIA PUNTA PLANA Nº 56-673 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
30201903
Unidades dentales4Unidad3200273 ALICATE PARA OROTODONCIA Nº 1013200273 ALICATE PARA OROTODONCIA Nº 101 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 266.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.540
TOTAL OC $ 316.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.