Orden de Compra. Nº2069-5148-SE20 "JPF-062020 SERV. RED HOSPITAL CAMPAÑA-LE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-5148-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2020
Nombre de la Orden de Compra JPF-062020 SERV. RED HOSPITAL CAMPAÑA-LE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6665 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 954691,29
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Guillermo
Razón Social TELECOMUNICACIONES, REDES E INGENIERÍA HECTOR QUIL
R.U.T. 76.752.984-8
Sucursal Hector Guillermo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)22Unidad no definidaSSOP0238 Instalación y suministro punto de red con canalizaciónIntalación y suministro puntos de red cat6, con canalización $ 49.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.160 $ 1.095.160
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)1Unidad no definidaSSOP0249 Instalación y suministro PDU horizontalInstalación y suministro PDU horizontal $ 21.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.580 $ 21.580
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)1Unidad no definidaSSOP0250 Instalación y suministro de organizador horizontal 1UInstalación y suministro de organizador horizontal 1U $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)500Unidad no definidaSSOP0243 Instalación de fibra óptica exterior por metro Instalación y suministro de FO exterior AS de 12 filamentos $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)2Unidad no definidaInstalación y suminsitro conversor 1 GBInstalación y suminsitro conversor 1 GB $ 149.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.240 $ 298.240
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)5Unidad no definidaSSOP0264 Suministro e instalación de AP Instalación y suministro AP $ 319.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.598.000 $ 1.598.000
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)1Unidad no definidaSSOP0258 Suministro e instalación de UPS 2KVA Instalación y suministro UPS de 2KVA $ 334.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.110 $ 334.110
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)1Unidad no definidaSSOP0238 Instalación y suministro punto de red con canalización Instalacion y Suministro rack de servidor $ 259.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.321 $ 259.321
Total Neto $ 5.024.691
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 954.691
TOTAL OC $ 5.979.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.