Orden de Compra. Nº
2069-5148-SE20
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JPF-062020 SERV. RED HOSPITAL CAMPAÑA-LE
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2069-5148-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
JPF-062020 SERV. RED HOSPITAL CAMPAÑA-LE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2069-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6665 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Facturación
Gran Avenida 3204
Comuna
San Miguel
Impuesto
954691,29
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hector Guillermo
Razón Social
TELECOMUNICACIONES, REDES E INGENIERÍA HECTOR QUIL
R.U.T.
76.752.984-8
Sucursal
Hector Guillermo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)
22
Unidad no definida
SSOP0238 Instalación y suministro punto de red con canalización
Intalación y suministro puntos de red cat6, con canalización
$ 49.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.095.160
$ 1.095.160
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)
1
Unidad no definida
SSOP0249 Instalación y suministro PDU horizontal
Instalación y suministro PDU horizontal
$ 21.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.580
$ 21.580
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)
1
Unidad no definida
SSOP0250 Instalación y suministro de organizador horizontal 1U
Instalación y suministro de organizador horizontal 1U
$ 8.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)
500
Unidad no definida
SSOP0243 Instalación de fibra óptica exterior por metro
Instalación y suministro de FO exterior AS de 12 filamentos
$ 2.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.410.000
$ 1.410.000
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)
2
Unidad no definida
Instalación y suminsitro conversor 1 GB
Instalación y suminsitro conversor 1 GB
$ 149.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.240
$ 298.240
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)
5
Unidad no definida
SSOP0264 Suministro e instalación de AP
Instalación y suministro AP
$ 319.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.598.000
$ 1.598.000
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)
1
Unidad no definida
SSOP0258 Suministro e instalación de UPS 2KVA
Instalación y suministro UPS de 2KVA
$ 334.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334.110
$ 334.110
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)
1
Unidad no definida
SSOP0238 Instalación y suministro punto de red con canalización
Instalacion y Suministro rack de servidor
$ 259.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.321
$ 259.321
Total Neto
$ 5.024.691
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 954.691
TOTAL OC
$ 5.979.382
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.